谯城区古城镇
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索引号: 1134160200316588X0/202409-00140 组配分类: 财政预决算
发布机构: 谯城区古城镇 主题分类: 综合政务 / 公民 / 通知
名称: 谯城区古城镇退役军人服务站2023年度单位决算 文号:
发文日期: 2024-09-27 发布日期: 2024-09-27
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组配分类: 财政预决算
发布机构: 谯城区古城镇
主题分类: 综合政务 / 公民 / 通知
名称: 谯城区古城镇退役军人服务站2023年度单位决算
文号:
发文日期: 2024-09-27
发布日期: 2024-09-27
谯城区古城镇退役军人服务站2023年度单位决算
发布时间:2024-09-27 15:55 信息来源:谯城区古城镇 浏览次数: 字体:[ ]

目  录

第一部分 谯城区古城镇退役军人服务站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区古城镇退役军人服务站 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区古城镇退役军人服务站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 谯城区古城镇退役军人服务站概况

一、主要职责

亳州市谯城区古城镇退役军人服务站的主要职责包括以下 几点:一是提供政策咨询;二是协助解决与退役军人相关的问题; 三是开展宣传教育。

二、单位决算构成

        亳州市谯城区古城镇退役军人服务站 2023 年度单位决算仅 包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 谯城区古城镇退役军人服务站 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:                                                                  金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

16.12

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

13.95

 

9

 

九、卫生健康支出

43

0.55

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

1.62

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

16.12

本年支出合计

61

16.12

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

16.12

总计

65

16.12

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四 舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位                                                                      金额单位:万元

 

科目代码

 

科目名称

本年收入 合计

财政拨款 收入

上级补助 收入

事业收入

 

经营收入

附属单位 上缴收入

 

其他收入

小计

其中:教 育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

16.12

16.12

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单 位基本养老 保险缴费支 

 

1.33

 

1.33

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单 位职业年金 缴费支出

 

0.66

 

0.66

 

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保 障和就业支 

 

0.04

 

0.04

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医 

0.54

0.54

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事 业单位医疗 支出

 

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

 

2130550

事业运行

11.92

11.92

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.31

1.31

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.31

0.31

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开 03 表

单位                                                                            金额单位:万元

 

科目代码

 

科目名称

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

上缴上级 支出

 

经营支出

对附属单位 补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出

 

1.33

 

1.33

 

 

 

 

 

2080506

机关事业 单位职业 年金缴费 支出

 

0.66

 

0.66

 

 

 

 

 

2089999

其他社会 保障和就 业支出

 

0.04

 

0.04

 

 

 

 

2101102

事业单位 医疗

0.54

0.54

 

 

 

 

 

2101199

其他行政 事业单位 医疗支出

 

0.01

 

0.01

 

 

 

 

2130550

事业运行

11.92

11.92

 

 

 

 

2210201

住房公积 

1.31

1.31

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.31

0.31

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:                                                                                     金额单位:万元

    

     

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基 金预算财 政拨款

有资 经营预算 财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

16.12

一、一般公共服务支出

30

13.95

13.95

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.55

0.55

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1.62

1.62

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

16.12

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨 

27

 

本年支出合计

56

16.12

16.12

 

 

国有资本经营预算财政 拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

16.12

总计

58

16.12

16.12

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:                                                                金额单位:万元

 

 

科目代码

 

 

科目名称

本年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

16.12

16.12

 

2080505

机关事业单位基本养 老保险缴费支出

1.33

1.33

 

2080506

机关事业单位职业年 金缴费支出

0.66

0.66

 

2089999

其他社会保障和就业 支出

0.04

0.04

 

2101102

事业单位医疗

0.54

0.54

 

2101199

其他行政事业单位医 疗支出

0.01

0.01

 

2130550

事业运行

11.92

11.92

 

2210201

住房公积金

1.31

1.31

 

2210202

提租补贴

0.31

0.31

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:                                                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目 代码

 

科目名称

 

金额

科目 代码

 

科目名称

 

金额

科目 代码

 

科目名称

 

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

30703

国内债务发行费用

 

30101

基本工资

5.29

30201

办公费

 

30704

国外债务发行费用

 

30102

津贴补贴

0.31

30202

印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

奖金

2.15

30203

咨询费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30106

伙食补助费

1.44

30204

手续费

 

31002

办公设备购置

 

30107

绩效工资

3.04

30205

水费

 

31003

专用设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保 险缴费

1.33

30206

电费

 

31005

基础设施建设

 

30109

职业年金缴费

0.66

30207

邮电费

 

31006

大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

0.53

30208

取暖费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31008

物资储备

 

30112

其他社会保障缴费

0.06

30211

差旅费

 

31009

土地补偿

 

30113

住房公积金

1.31

30212

因公出国(境)费用

 

31010

安置补助

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31012

拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31013

公务用车购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31019

其他交通工具购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31022

无形资产购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31201

资本金注入

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

31204

费用补贴

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31205

利息补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31299

其他对企业补助

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

399

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39908

对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

16.12

公用经费合计

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:                                                                     金额单位:万元

科目名称科目代码

 

 

 

 


年初结转和结 

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

支出结转和结余

合计

基本支出

支出

合计

基本支出

支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结

支出结转

支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表,并备注“说明:0 单位没有政府性基金预算 收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 ”

备注说明:亳州市谯城区古城镇退役军人服务站没有政府性基金预算收入,也没有使用政 府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:                                                              金额单位:万元

 

 

 

 

科目代码

 

 

 

科目名称

本年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表,并备注“说明:0 单位没有国有资本经 营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

备注说明:亳州市谯城区古城镇退役军人服务站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支 出,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 谯城区古城镇退役军人服务站 2023 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 16.12 万元(含使用非财政拨款结余、年 初结转和结余)、支出总计 16.12 万元(含结余分配、年末结转 和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 0.21 万元,下降 1.29%,主要原因:社会保障和就业类收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16.12 万元,其中:财政拨款收入 16.12 万元, 占 100%;事业收入 0 万元, 占 0%;经营收入 0 万元, 占 0%;其他收入 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16.12 万元,其中:基本支出 16.12 万元, 占 100%;项目支出 0 万元, 占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 16.12 万元(含年初财政拨款结 转和结余),支出总计 16.12 万元(含年末财政拨款结转和结余)。 与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 0.21 万元,下降 1.29%,主要原因:社会保障和就业类收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16.12 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出各减少 0.21 万元,增长(下降)1.29%。主要原因:社会保障和就业类 收入支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16.12 万元,主要用于 以下方面:社会保障和就业(类)支出 13.95 万元, 占 86.54%; 卫生健康(类)支出 0.55 万元,占比 3.42%;住房保障(类)支 出 1.62 万元, 占 10.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23.78 万 元,支出决算为 16.12 万元,完成年初预算的 67.79%。决算数小 于预算数的主要原因:社会保障和就业经费实际支出减少。其中: 基本支出 16.12 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。具体情 况如下:

1.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 2.25 万元, 支出决算为 1.33 万元,完成年初预算的 44.44%。决算数小于预算 数的主要原因是人员变动社会保险类支出减少。

2.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 1.13 万元,支出决算为 0.66 万元,完成年初预算的 58.41%。决算数小于预算 数的主要原因是人员变动社会保险类支出减少。

3.  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.07 万元, 支出  决算为 0.04 万元,完成年初预算的 57.14%。决算数小于预算数的 主要原因是人员变动社会保险类支出减少。

4.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位  医疗支出(项)。年初预算为 0.97 万元,支出决算为 0.54 万元, 完成年初预算的 55.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动 社会保险类支出减少。

5.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出。年初预算为 0.03 万元,支出决算为 0.01 万 元,完成年初预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员 变动社会保险类支出减少。

6.  社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事  业运行(项)。年初预算为 17.21 万元, 支出决算为 11.92 万元,完成年初预算的 69.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动 社会保险类支出减少。

7.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 1.69 万元,支出决算为 1.31 万元,完成年初预算的 77.51% ,决算数小于预算数的主要原因是人员变动社会保险类支出 减少。

8.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。 年初预算为 0.42 万元,支出决算为 0.31 万元,完成年初预算的 73.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动社会保险类支出 减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 16.12 万元,其中:人员经费 16.12 万元,主要包括:基本工资 5.29 万元、津贴补贴 0.31 万元、 奖金 2.15 万元、伙食补助费 1.44 万元、绩效工资 3.04 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 1.33 万元、职业年金缴费 0.66  万元、职工基本医疗保险缴费 0.53 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 1.31 万元;公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区古城镇退役军人服务站没有政府性基金预算 收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区古城镇退役军人服务站没有使用国有资本经 营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023 年度,谯城区古城镇退役军人服务站机关运行经费支出

0 万元,比 2022 年增加(减少)万元,增长(下降)0%。

(二)政府采购支出情况。

2023 年度,谯城区古城镇退役军人服务站政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,谯城区古城镇退役军人服务站共 有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

谯城区古城镇退役军人服务站2023度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

0

0

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

0

0

公务用车购置及运行维护费

0

0

  其中:公务用车购置费

0

0

        公务用车运行维护费

0

0

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

谯城区古城镇退役军人服务站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

谯城区古城镇退役军人服务站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2023年谯城区古城镇退役军人服务站因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2023年谯城区古城镇退役军人服务站国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为  0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2023年购置公务用车0辆。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至202312月31日,谯城区古城镇退役军人服务站机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。