谯城区数据资源管理局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 区数据资源管理局 > 本部门决算
索引号: 11341602MB1689575M/202309-00013 组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区数据资源管理局 主题分类: 财政、金融、审计 / 其他
名称: 谯城区数据资源管理局2022年度部门决算 文号:
发文日期: 2023-09-27 发布日期: 2023-09-27
索引号: 11341602MB1689575M/202309-00013
组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区数据资源管理局
主题分类: 财政、金融、审计 / 其他
名称: 谯城区数据资源管理局2022年度部门决算
文号:
发文日期: 2023-09-27
发布日期: 2023-09-27
谯城区数据资源管理局2022年度部门决算
发布时间:2023-09-27 15:33 信息来源:谯城区数据资源管理局 浏览次数: 字体:[ ]

亳州市谯城区数据资源管理局2022 年度部门决算

 

2023 年 9 月


                                                                                                               目  录

第一部分 亳州市谯城区数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022 年度项目支出绩效自评表及政务服务及网上办事大厅项目绩效评价报告

 

第一部分亳州市谯城区数据资源管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务工作的法律法规规章,拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

(二)负责拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

(三)统筹全区数据资源,推进数据资源管理体系的建设、管理,加强政务数据归集和政务信息系统整合,推动经济、社会等公共数据归集,推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

(四)统筹推进全区“互联网+政务服务 ”工作,推进政务服务智慧化。负责全区政务服务体系建设,指导协调全区政务服务工作。指导监督区级综合性服务大厅、乡镇街道为民服务中心和村级代办点的建设和管理。

(五)统筹指导全区信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责区级视频数据平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。

(六)配合区政府投资建设的信息化项目建设。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

(七)统筹推进全区信息化及数据资源安全保障体系建设,承担数据安全保障工作,协助有关部门推进全区网络信息安全管理工作。

(八)负责全区数据资源、信息化技术应用、推广工作,协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全区数据资源和政务服务管理人才队伍建设,组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

(九)贯彻落实“数字江淮 ”建设任务,统筹推进新型智慧城市、“数字谯城”建设。指导全区数字经济发展,协调推进信息化与其他产业融合发展。

(十)负责区级信息化国有企业的业务指导、行业监管。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)承担原区政务服务中心的政务服务管理职责。

(十三)负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市谯城区数据资源管理局2022 年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算,与预算比较,编制范围一致。

纳入亳州市谯城区数据资源管理局2022 年度部门决算编制范围的二级单位共2 个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市谯城区数据资源管理局本级

2

亳州市谯城区数据资源研究应用中心

 

第二部分亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年度部门决算表

                                                               收入支出决算总表

公开 01 表

部门:亳州市谯城区数据资源管理局                                                                                               金额单位:万元

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

360.49

一、一般公共服务支出

35

314.81

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

 

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

 

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

42

26.24

 

 

9

 

九、卫生健康支出

43

6.53

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

12.91

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

 

本年收入合计

27

360.49

本年支出合计

61

360.49

 

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

 

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

63

0.00

 

 

30

 

 

64

 

 

总计

31

360.49

总计

65

360.49

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

                                                                                        收入决算表

公开 02 表

部门:亳州市谯城区数据资源管理局                                                                                                                               金额单位:万元

 

科目代码

 

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级

补助

收入

事业收入

经营收入

附属单

位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

360.49

360.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

314.81

314.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.07

311.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

82.94

82.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

56.89

56.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

171.24

171.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.24

26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.02

26.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.19

11.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.91

12.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.91

12.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开 03 表

部门:亳州市谯城区数据资源管理局                                                                                                                                 金额单位:万元

 

科目代码

 

科目名称

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属

单位补

助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

360.49

189.25

171.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

314.81

143.57

171.24

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.07

139.83

171.24

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

82.94

82.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

56.89

56.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

171.24

0.00

171.24

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.24

26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.02

26.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.19

11.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.91

12.91

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.91

12.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                                                                             财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:亳州市谯城区数据资源管理局                                                                                                                                    金额单位:万元

收    入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共

预算财政拨款

政府性基

金预算财政拨款

国有资本

经营预算

财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

360.49

一、一般公共服务支出

30

314.81

314.81

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

26.24

26.24

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

6.53

6.53

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

12.91

12.91

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

360.49

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

360.49

360.49

0.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

29

360.49

总计

58

360.49

360.49

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


                                        一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:亳州市谯城区数据资源管理局                                                                   金额单位:万元

 

 

科目代码

 

 

科目名称

本年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

360.49

189.25

171.24

201

一般公共服务支出

314.81

143.57

171.24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.07

139.83

171.24

2010301

行政运行

82.94

82.94

0.00

2010350

事业运行

56.89

56.89

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

171.24

0.00

171.24

20113

商贸事务

3.73

3.73

0.00

2011308

招商引资

3.73

3.73

0.00

208

社会保障和就业支出

26.24

26.24

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.02

26.02

0.00

2080502

事业单位离退休

1.39

1.39

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.44

13.44

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.19

11.19

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

0.00

210

卫生健康支出

6.53

6.53

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

2101101

行政单位医疗

3.20

3.20

0.00

2101102

事业单位医疗

3.20

3.20

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

0.00

221

住房保障支出

12.91

12.91

0.00

22102

住房改革支出

12.91

12.91

0.00

2210201

住房公积金

10.21

10.21

0.00

2210202

提租补贴

2.70

2.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


                                                          一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门:亳州市谯城区数据资源管理局                                                                                                                                   金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

 

科目名称

 

金额

科目代码

 

科目名称

 

金额

科目代码

 

科目名称

 

金额

301

工资福利支出

163.87

302

商品和服务支出

17.49

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

55.22

30201

办公费

5.49

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

17.20

30202

印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

奖金

26.13

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

3.60

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30107

绩效工资

20.12

30205

水费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.44

30206

电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

11.19

30207

邮电费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.29

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.46

30211

差旅费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

10.21

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.89

30215

会议费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

1.39

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.94

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

6.50

30229

福利费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.60

31299

其他对企业补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

4.72

399

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.73

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

经常性赠与

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

171.76

公用经费合计

17.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


                                                                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:亳州市谯城区数据资源管理局                                                                                                                                    金额单位:万元

 

 

 

 

 

科目代码

 

 

 

 

 

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:亳州市谯城区数据资源管理局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


            国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:亳州市谯城区数据资源管理局                        金额单位:万元

 

 

 

科目代码

 

 

 

科目名称

本年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:亳州市谯城区数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 360.49 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计360.49 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 21.66 万元,增长 6.4%,主要原因:人员工资正常调整,相应缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 360.49 万元,其中:财政拨款收入 360.49万元, 占 100%;事业收入 0 万元, 占 0%;经营收入 0 万元, 占0%;其他收入 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 360.49 万元,其中:基本支出 189.25 万元, 占 52.5%;项目支出 171.24 万元, 占 47.5%;经营支出 0 万

元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 360.49 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计360.49万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 27.66 万元,增长8.3%,主要原因单位人员工资正常调整,缴费基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.49 万元, 占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.66 万元,增长8.3%。主要原因单位人员工资正常调整,缴费基数调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.49 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 314.81 万元, 占 87.3%;社会保障和就业(类)支出26.24 万元,占 7.3%;卫生健康支出(类)支出 6.53 万元, 占 1.8%;住房保障(类)支出 12.91 万元, 占 3.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.15 万元,支出决算为 360.49 万元,完成年初预算的 143.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员工资正常调整,搬入新办公地点,购置固定资产;二是预算调整,追加“邻长制”一网共治服务管理中心项目预算。其中:基本支出 189.25 万元,占 52.5%;项目支出 171.24 万元, 占 47.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为44.45 万元,支出决算为82.94 万元,完成年初预算的 186.6%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整,搬入新办公地点,购置固定资产。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 51.75 万元,支出决算为 56.89 万元,完成年初预算的 109.9%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资基数正常调整。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 120万元,支出决算为 171.24 万元,完成年初预算的 142.7%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加“邻长制”一网共治服务管理中心项目预算。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0 万元,支出决算为3.73万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,外出招商差旅费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.29 万元,支出决算为 1.39 万元,完成年初预算的479.3%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增加一名退休人员。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 11.84 万元,支出决算为 13.44 万元,完成年初预算的 113.5%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整,养老保险缴费基数相应调整。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为5.92 万元,支出决算为11.19 万元,完成年初预算的 189.0%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整,职业年金缴费基数相应调整,增加一名退休人员。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0.21 万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的 104.8%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资基数正常调整。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.17 万元,支出决算为 3.20 万元,完成年初预算的 147.5%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整,医疗缴费基数相应调整。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.35 万元,支出决算为 3.20 万元,完成年初预算的95.5%,决算数小于预算数的主要原因是单位增加一名退休人员。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为0.15 万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的93.3%,决算数小于预算数的主要原因是单位增加一名退休人员。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为8.81 万元,支出决算为 10.21 万元,完成年初预算的115.9%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整,住房公积金缴费基数相应调整。

13.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为2.2 万元,支出决算为 2.7 万元,完成年初预算的 122.7%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整,提租补贴基数相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 189.25 万元,其中:人员经费171.76 万元,主要包括:基本工资 55.22 万元、津贴补贴 17.2 万元、奖金 26.13、伙食补助费 3.6 万元、绩效工资 20.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.44 万元、职业年金缴费11.19万元、职工基本医疗保险缴费6.29 万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金 10.21 万元、生活补助 1.39 万元、奖励金6.5万元;公用经费 17.49 万元,主要包括:办公费 5.49 万元、工会经费0.94 万元、公务用车运行维护费2.6 万元、其他交通费用4.72 万元、其他商品和服务支出 3.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入0 万元,本年支出0 万元,年末结转和结余0 万元。

亳州市谯城区数据资源管理局部门没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入0 万元,本年支出0 万元,年末结转和结余0 万元。

亳州市谯城区数据资源管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022 年度,亳州市谯城区数据资源管理局机关运行经费支出 17.49 万元, 比 2021 年增加 7.82 万元,增长 80.9%,主要原因是搬至新的办公地点,购置办公用品,固定资产,追加“邻长制”一网共治服务管理中心项目,下乡核查工作增多,车辆运行维护费增加。

(二)政府采购支出情况。

2022 年度,亳州市谯城区数据资源管理局政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,亳州市谯城区数据资源管理局共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

( 四)关于2022 年度绩效评价情况的说明

(1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金171.24 万元。从评价情况看,项目支出完成了整体绩效目标,达到预期绩效目标。

组织对2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,各项目支出达到预期绩效目标,完成结果达到预期绩效目标。

组织对“政务服务及网上办事大厅”“谯城区‘邻长制’一网共治服务管理中心 ”2 个项目开展了部门评价,共涉及资金171.24万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目支出达到预期绩效目标,完成结果达到预期绩效目标。

组织对亳州市谯城区数据资源管理 1 个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 171.24 万元。从评价情况看,项目支出完成了整体绩效目标,达到预期绩效目标。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区数据资源管理局在2022 年度部门决算中反映“政务服务及网上办事大厅 ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政务服务及网上办事大厅项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9 分。全年预算数为 120万元,执行数为 118.48 万元,完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况:68 家政务外网、275 家村级网络正常使用,网上邮寄业务应邮尽邮,实现线上“一次上网,事就办成”,线下“只进一扇门”“最多跑一次”,确保网上办件更方便,线下办件更及时,群众满意度不断提升。发现的主要问题及原因:部分村级代办点业务不熟练、代办人员工作时间不在岗等问题依然存在,需要进一步加强管理。下一步改进措施:降低村(社区)代办员的流动性,新老代办员要做好交接手续,加强事项办理学习,做好沟通,多实操,提高新代办员办事效率,更好地服务群众。

政务服务及网上办事大厅项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

政务服务及网上办事大厅

主管部门

亳州市谯城区数据资源管理局

实施单位

亳州市谯城区数据资源管

理局

 

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算

数(A)

全年执行数

(B)

分值

执行率(B/A)

得 分

年度资金总额:

120 万元

120 万元

118.48 万元

10

99%

9.9

其中:本年财政拨款

120 万元

120 万元

118.48 万元

-

 

-

上年结转资金

0

0

0

-

 

-

其他资金

0

0

0

-

 

-

年 度 总 体 目 标 完 成 情 况

预期目标

实际完成情况

 

政务服务及网上办事大厅确保 68 家政务外网、275 家村级网络正常使用,网上邮寄业务应邮尽邮,实现线上“一次上网,事就办成 ”,线下“只进一扇门”“最多跑一次”,确保网上办件更方便,线下办件更及时,群众满意度不断提升。

政务服务及网上办事大厅实际完成情况:68 家政务外网、275 家村级网络正常使用,网上邮寄业务应邮尽邮,实现线上“一次上网,事就办成 ”,线下“只进一扇门”“最多跑一次”,确保网上办件更方便,线下办件更及时,群众满意度不断提升。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分 值

得分

偏差原因分

析及改进措施

 

产出指标(50分)

 

 

 

数量指标

电子政务外网专线

68 根

68 根

10

10

 

 

 

邮寄件指标

 

 

66000件

 

 

65000件

 

 

10

 

 

9

根据群众需

求是否选择

邮寄到家,优

化办事效率,

完成邮寄件

指标。


 

 

质量

指标

网上办事率

99%

99%

10

10

 

 

 

 

 

时效指标

 

网上办件完成情况

及时

完成

网上

办件

按时完

成网上

办事办件量

 

10

 

10

 

 

 

 

提高公众知晓度

网上

办事

途径

知名

度明

显提升

 

 

达到预期指标

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(30分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

提高网上办事效率

实现

一次

上网

办成事,帮助群

众代

办为

群众

免费

的邮

寄减

少成本

 

 

 

 

提高了网上办事效率经济效果良好

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

群众办事少跑趟增加经济收入

群众

办事

少跑

趟减

少车

费增

加经

济收入

达到群

众办事

少跑趟

减少车

费增加

经济收入

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

提高公众知晓度

网上

办事

途径

知名

度明

显提升

 

 

达到预期指标

 

 

 

10

 

 

 

10

 


 

 

 

 

 

 

满意

度指

(10

分)

 

 

 

 

 

服务

对象

满意

度指

 

 

 

 

群众服务满意度及网上审批安全率

让群

众满

意度为

98% ;保障

网上

审批

安全

达到100%

群众对

此项服

务满意度为

98% ;保障各

单位网

上审批

安全达到

100%

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

群众满意度

群众

满意度

99%

群众满

意度为99%

 

5

 

5

 

总分

 

 

100

98.9

 


(3)部门评价结果。

《2022 年度政务服务及网上办事大厅项目绩效评价报告》详见“附件:2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公 ”经费:纳入财政预决算管理的“三公 ”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022 年度项目支出绩效自评表及政务服务及网上办事大厅项目绩效评价报告



附件 

2022 年度项目支出绩效自评表及政务服务及网上办事大厅项目绩效评价报告

第一部分 亳州市谯城区数据资源管理局部门绩效自评表

  

政务服务及网上办事大厅项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

政务服务及网上办事大厅

主管部门

亳州市谯城区数据资源管理局

实施

单位

亳州市谯城区数据资源管

理局

 

 

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算

数(A)

全年执行数

(B)

分值

执行率(B/A)

得 分

年度资金总额:

120 万元

120 万元

118.48 万元

10

99%

9.9

其中:本年财政拨款

120 万元

120 万元

118.48 万元

 

-

 

 

-

上年结转资金

0

0

0

 

-

 

 

-

其他资金

0

0

0

 

-

 

 

-

年度 总 体 目 标 完 成 情 况

预期目标

实际完成情况

 

 

政务服务及网上办事大厅确保 68 家政务外网、275 家村级网络正常使用,网上邮寄业务应邮尽邮,实现线上“一次上网,事就办成 ”,线下“只进一扇门 ”“最多跑一次 ”,确保网上办件更方便,线下办件更及时,群众满意度不断提升。

 

政务服务及网上办事大厅实际完成 情况:68 家政务外网、275 家村级网络正常使用,网上邮寄业务应邮尽 邮,实现线上“一次上网,事就办成 ”,线下“只进一扇门 ”“最多跑一次 ”,确保网上办件更方便,线下办件更及时,群众满意度不断提升。

效指标

完成情

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度

指标

实际

完成

分 值

得分

偏差原因分

析及改进措


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标(50分)

 

 

 

数量指标

电子政务外网专线

68 根

68 根

10

10

 

 

 

 

邮寄件指标

 

 

66000件

 

 

65000件

 

 

 

10

 

 

 

9

根据群众需

求是否选择

邮寄到家,优

化办事效率,

完成邮寄件

指标。

质量

指标

网上办事率

99%

99%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

网上办件完成情况

 

及时完成网上办件

按时

完成

网上

办事

办件量

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

提高公众知晓度

网上

办事

途径

知名

度明

显提升

 

 

达到预期

指标

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(30分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

提高网上办事效率

实现

一次

上网

办成事,帮助群

众代

办为

群众

免费

的邮

寄减

少成本

 

 

 

提高了网上办事效率经济效果良好

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

群众办事少跑趟增加经济收入

群众

办事

少跑

趟减

少车

达到

群众

办事

少跑

趟减

 

 

10

 

 

10

 


 

 

 

 

费增

加经

济收入

少车

费增

加经

济收入

 

 

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

提高公众知晓度

网上

办事

途径

知名

度明

显提升

 

 

达到预期

指标

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

(10

分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

对象

满意

度指

 

 

 

 

 

 

 

 

群众服务满意度及网上审批安全率

 

 

让群

众满

意度为

98% ;保障

网上

审批

安全

达到100%

群众

对此

项服

务满

意度为

98% ;保障

各单

位网

上审

批安

全达到

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

群众满意度

群众

满意度

99%

群众

满意

度为99%

 

5

 

5

 

总分

 

 

100

98.9

 

 

第二部分 项目绩效评价报告

政务服务及网上办事大厅项目支出绩效评价报告 

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景:2017 年底实现与安徽政务服务网的深度对接,群众通过安徽政务服务网进行网上申办,单位工作人员通过后台进行审批,并根据群众需求提供免费邮寄服务。

2、主要内容:为解决基层群众不会网上申办的问题,谯城区在全区275 个行政村设立了网上办事代办点,并全部免费接通电信网络,群众需要办理相关业务,直接到村代办点进行办理,解决了群众办事“最后一公里 ”,切实为群众提供了方便。

3、实施情况: 网络安全问题十分重要,为保证网上审批的安全,网上办事审批必须通过电子政务外网进行审批,由此,我们在部分区直部门和24 个乡镇、街道接通了68 根电子政务外网,费用由区数据资源管理局统一支付,以保证网上审批的安全。为解决群众办事过程中与审批部门直接接触,避免“吃、拿、卡、要 ”现象的发生,推行网上办事“不见面 ”审批,办理结果直接邮寄给群众,邮寄费用由区数据资源管理局统一支付。

谯城区网上办事共涉及 33 家区直部门、24 个乡镇(街道)和 275 个村(社区)。区直部门共有办事项 1611 个,其中个人办事项个,法人办事项642 个,法人和自然人同时可办事项421 个,目前全程网办率达到已达到 99.99%。网上办事正常办结各类事项每年约22 万件,邮寄约6.5 万件,证件邮寄率 100%。系统运行稳定,得到领导和群众的一致肯定。

4、资金投入和使用情况:项目支出 118.48 万元。根据电子政务外网服务合同,政府采购服务类合同及中标通知书进行测算,根据项目资金申报文件,先测算其可行性。核查其设立依据。其中包括邮电费、电子政务外网运行维护费、村级网络运行维护费。

(二)项目绩效目标。

1、总体目标:深化改革解决群众办事过程中与审批部门直接接触,避免“ 吃、拿、卡、要 ”现象的发生,推行网上办事“不见面 ”审批,办理结果直接邮寄给群众,费用由区数据资源管理局统一支付。让群众办事最简便,办事不繁琐。

2、阶段性目标:深化“互联网 政务服务 ”,实现一次上网办成事,帮助群众网上代办,提高村级代办点工作效 率,保障各单位网上审批安全,提高审批服务效率,为群众 提供免费的邮寄服务,让群众零跑腿。2022 年,做到解决群 众办事过程中与审批部门直接接触,避免“吃、拿、卡、要 ”现象的发生,推行网上办事“不见面 ”审批,办理结果直接邮寄给群众。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的:更好地服务群众,解决群众办事难问题;对象和范围:全区网上办事正常办结各类事项完成预期指标值22 万件,区直部门需要完成办事项数量 1611 个。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。通过网上办事大厅后台监测,各类办事项、网上办事办结率、办结邮寄率、服务满意度等,对全区各单位网上办事进行了总体绩效测评。

(三)绩效评价工作过程。通过网上办事大厅后台监测

三、综合评价情况及评价结论

通过网上办事大厅后台监测,做到了一次上网事就办成,帮助群众网上代办,提高村级代办点工作效率,保障各单位网上审批安全,提高审批服务效率,为群众提供免费的邮寄服务,让群众零跑腿。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

由省、市数据资源管理局统一建设,县区数据资源管理局负责落实。

(二)项目过程情况。

2017 年 10 月份开始,亳州市网上办事大厅与安徽政务服务网进行深度对接, 目前统一使用安徽政务服务网进行网上办事和审批。

(三)项目产出情况。

区数据资源管理局统一给区直部门和 24 个乡镇街道安装了用于网上审批的电子政务外网,为 275 个村安装光纤,方便代办点为企业和群众代办相关业务。 目前安徽政务服务网共入驻 34 家区直单位、24 个乡镇街道和275 个村的事项,共计 2.4 万余条,平均年办件 22 万件。

( 四)项目效益情况。

全区 2022 年网上办事完成各项预期指标值。做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触,避免“ 吃、拿、卡、要 ”现象的发生,推行网上办事“不见面 ”审批,办理结果直接邮寄给群众。

五、主要经验及做法

1.在 24 个乡镇、街道设立为民服务中心,在 275 个村(社区)设立网上办事代办点,为企业和群众提供代办服务,方便群众“就近办 ”。

2.定期对乡镇、街道网上办事具办人、代办员及区直单位审批人员进行业务培训,提高其网上办事能力。

3.印发宣传资料,让群众及时了解网上办事的相关内容。

六、存在问题及原因分析

村(社区)代办员的流动性较大,新任代办员业务不熟,不能很好地服务于群众。基层人员的工作任务较多,压力较大。

七、有关建议

降低村(社区)代办员的流动性,新老代办员要做好交接手续,加强事项办理学习,做好沟通,多实操,提高新代办员办事效率,更好地服务群众。