索引号: | 12341602MB0X211002/202402-00001 | 组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 谯城区机关事务管理中心 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 亳州市谯城区机关事务管理中心2024年单位预算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-02-07 | 发布日期: | 2024-02-07 |
索引号: | 12341602MB0X211002/202402-00001 |
组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 谯城区机关事务管理中心 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 亳州市谯城区机关事务管理中心2024年单位预算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-02-07 |
发布日期: | 2024-02-07 |
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年
单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年收支总表
2.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年收入总表
3.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年支出总表
4.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年财政拨款收支总表
5.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年一般公共预算支出表
6.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出表
7.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年政府性基金预算支出表
8.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年国有资本经营预算支出表
9.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年项目支出表
10.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年政府采购支出表
11.亳州市谯城区机关事务管理中心2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)根据党和国家有关政策、方针,根据我区实际,研究决定机关事务管理工作计划,管理目标,规章制度和管理办法,并组织实施。
(二)紧紧围绕区委、区政府工作大局,认证做好后勤保障和服务工作,做好办公区域的安保、消防、卫生、绿化、供水、供电、网络通讯设施保障等工作。
(三)负责区委、区政府公务接待服务工作,负责区委、区政府重大公务活动的安排及服务保障工作。
(四)负责全区公务用车的编制、配备、更新、处置工作、负责平台公务用车及司乘人员的管理、调度工作。
(五)负责区直单位办公用房的调配、改造、维护工作。
(六)配合相关部门开展对区直机关国有资产的监督管理工作。
(七)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、单位预算构成
从预算单位构成看,机关事务管理中心 2022 年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
机关事务管理中心 |
参公单位 |
三、2024年度主要工作任务
一.是持续加强政治理论学习。围绕学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真组织中心组理论学习、“三会一课”、集中学习等学习会议,开展交流研讨,以学正风,提升学习质量,进一步坚定理想信念,强化党性修养,激发干事创业激情。
二.是持续强化党建引领。把党建工作与日常工作融合,做到业务工作与党建工作互促互进。以支部标准化、规范化为抓手,认真组织开展“三会一课”、“一月一课一片一实践”等组织生活,加强党员教育管理,做好党员日常教育培训,组织志愿服务活动,增强党员身份意识和宗旨意识。
三.是持续狠抓作风建设。按照区“作风建设整顿年”工作部署,落实好全区党员干部作风建设大会会议精神,深入开展自查自纠工作,领导班子以身作则、以上率下,积极转变工作作风,自觉增强廉洁意识,大力弘扬清风正气,争做“忠专实”“勤正廉”好干部。
四.是持续提升后勤服务保障质量。加强办公区安全保卫,每月开展安全检查,不定期开展卫生大扫除。大力推进节约型机关建设,加强水电运行管理,绿色低碳办公。强化公车服务保障管理,加大驾驶员管理培训力度,做到安全出行、平安驾驶。规范公务接待工作,严肃财经工作纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。
第二部分 2024年单位预算表
单位公开表1 |
|
|
|
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年收支总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1858.7 |
一、一般公共服务支出 |
1761.8 |
其中:转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
41.3 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
22.3 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
六、上年结转 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
33.3 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
结转结余 |
|
收入总计 |
1858.7 |
支出总计 |
1858.7 |
单位公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年收入总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
合计 |
1858.7 |
1858.7 |
1858.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区机关事务管理中心 |
1858.7 |
1858.7 |
1858.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区机关事务管理中心 |
1858.7 |
1858.7 |
1858.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3 |
|
|
|
|
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年支出总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1858.7 |
440.7 |
1418.0 |
201 |
一般公共服务支出 |
1761.8 |
343.7 |
1418.0 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1761.8 |
343.7 |
1418.0 |
2010301 |
行政运行 |
343.8 |
343.7 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
700.0 |
|
700.0 |
2010399 |
其他政府办厅(室)及相关机构事务支出 |
718.0 |
|
718.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
41.3 |
41.3 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.3 |
41.3 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.5 |
1.5 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.5 |
26.5 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.3 |
13.3 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.3 |
22.3 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.3 |
22.3 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.0 |
22.0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.3 |
0.3 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.3 |
33.3 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.3 |
33.3 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.7 |
26.7 |
|
2210202 |
提租补贴 |
6.7 |
6.7 |
|
单位公开表4 |
|
|||||
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 |
1858.7 |
一、一般公共服务支出 |
1761.8 |
1761.8 |
|
|
(一)一般公共预算拨款收入 |
1858.7 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
41.3 |
41.3 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
22.3 |
22.3 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
33.3 |
33.3 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1858.7 |
支 出 总 计 |
1858.7 |
1858.7 |
|
|
单位公开表5 |
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
单位: |
万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
1858.7 |
440.7 |
392.7 |
48.0 |
1418.0 |
201 |
一般公共服务支出 |
1761.8 |
343.7 |
295.7 |
48.0 |
1418.0 |
20101 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1761.8 |
343.7 |
295.7 |
48.0 |
1418.0 |
2010101 |
行政运行 |
343.8 |
343.7 |
295.7 |
48.0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
700.0 |
|
|
|
700.0 |
2010399 |
其他政府办厅(室)及相关机构事务支出 |
718.0 |
|
|
|
718.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
41.3 |
41.3 |
41.3 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.3 |
41.3 |
41.3 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.5 |
26.5 |
26.5 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.3 |
22.3 |
22.3 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.3 |
22.3 |
22.3 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.0 |
22.0 |
22.0 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.3 |
33.3 |
33.3 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.3 |
33.3 |
33.3 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.7 |
26.7 |
26.7 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
440.7 |
392.7 |
48.0 |
301 |
工资福利支出 |
383.2 |
383.2 |
|
30101 |
基本工资 |
109.3 |
109.3 |
|
30102 |
津贴补贴 |
63.3 |
63.3 |
|
30103 |
奖金 |
112.5 |
112.5 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.4 |
|
9.4 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.5 |
26.5 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.3 |
13.3 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.6 |
21.6 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.7 |
0.7 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.7 |
26.7 |
|
302 |
商品和服务支出 |
51.1 |
|
|
30201 |
办公费 |
14.7 |
0.3 |
14.4 |
30228 |
工会经费 |
3.0 |
|
3.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.0 |
|
16.0 |
30239 |
其他交通费用 |
17.4 |
17.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.5 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.2 |
1.2 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.3 |
|
5.3 |
单位公开表7
|
|
|||
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年政府性基金支出表 |
||||
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“亳州市谯城区机关事务管理中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
单位公开表8
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
注:“亳州市谯城区机关事务管理中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年项目支出表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转 |
||
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
合计 |
1418.0 |
1418.0 |
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区人民政府办公室 |
1418.0 |
1418.0 |
|
|
|
|
|
保障运转类项目 |
后勤综合保障经费 |
亳州市谯城区机关事务管理中心 |
300.0 |
300.0 |
|
|
|
|
|
保障运转类项目 |
基础设施维护维护 |
亳州市谯城区机关事务管理中心 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
保障运转类项目 |
机关服务中心经费 |
亳州市谯城区机关事务管理中心 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
保障运转类项目 |
区直单位工作餐补助 |
亳州市谯城区机关事务管理中心 |
700.0 |
700.0 |
|
|
|
|
|
保障运转类项目 |
公务用车综合服务平台系统信息维护费 |
亳州市谯城区机关事务管理中心 |
36.0 |
36.0 |
|
|
|
|
|
保障运转类项目 |
经开区税务分局办公楼租赁费 |
亳州市谯城区机关事务管理中心 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
保障运转类项目 |
公务用车53辆和25个无机动对应服务单位费用 |
亳州市谯城区机关事务管理中心 |
300.0 |
300.0 |
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年政府采购支出预算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注“亳州市谯城区机关事务管理中心没有政府采购预算支出,故本表无数据”。
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年政府购买服务支出表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 服务指导目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“亳州市谯城区机关事务管理中心没有政府购买服务预算支出,故本表无数据”。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则,亳州市谯城区机关事务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区机关事务管理中心2024年收支总预算1858.7万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年收入预算1858.7万元,其中,本年收入1858.7万元,上年结转收入0万元。
本年收入1858.7万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1858.7万元,占100.0%,比2023年预算增加755.31万元,增长40.6%,增长原因主要是:一是增加了区直单位工作餐补助项目,二是绩效纳入工资,费用支出相应增加。
三、关于2024年支出总表的说明
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年支出预算1858.7万元,比2023年预算增加755.31万元,增长40.6%,增长原因主要是:一是增加了区直单位工作餐补助项目,二是绩效纳入工资,费用支出相应增加。其中,基本支出440.7万元,占23.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1418.0万元,占76.3%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年财政拨款收支预算1858.7万元。收入按资金来源分全部为:一般公共预算拨款1858.7万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1858.7万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1761.8万元,占94.8%;社会保障和就业支出41.3万元,占2.2%;卫生健康支出22.3万元,占1.2%;住房保障支出33.3万元,占1.8%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年一般公共预算支出1858.7万元,比2023年预算增加755.31万元,增长40.6%,主要原因:一是增加了区直单位工作餐补助项目,二是绩效纳入工资,费用支出相应增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1761.8万元,占94.8%;社会保障和就业支出41.3万元,占2.2%;卫生健康支出22.3万元,占1.2%;住房保障支出33.3万元,占1.8%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算343.8万元,比2023年预算增加109.11万元,增加31.7%,增加原因主要是绩效纳入工资,相应增加了人员经费。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)一般行政管理事务(项)2024年预算700.0万元,比2023年预算增加700.0万元,增长100%,增长原因主要是2023年没有一般行政管理事务事项预算安排。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2024年预算718.00万元,比2023年预算减少65万元,下降9.1%,下降原因主要是减少了公务用车运行维护费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2024年预算1.5万元,比2023年预算增加0.28万元,增长18.7%,增长原因主要是退休人员增加,支出费用相应增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算26.5万元,比2023年预算增加0.6万元,增加2.3%,增加原因主要是基本养老保险缴费支出基数上调,费用支出相应增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算13.3万元,比2023年预算增加0.35万元,增长2.6%,增长原因主要是基本养老保险缴费支出基数上调,费用支出相应增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算22.3万元,比2023年预算增加0.96万元,增长4.3%,增长原因主要是医疗保险基数增加,费用相应增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算33.3万元,比2023年预算增加9.03万元,增加27.1%,增加原因主要是住房公积金缴费基数增加,费用支出相应增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出440.7万元,其中,人员经费392.7万元,公用经费48.0万元。
(一)人员经费392.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费。
(二)公用经费48.0万元,主要包括:伙食补助费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年预算共安排项目支出1418.0万元,比2023年预算增加635万元,增长44.8%,增长原因主要是增加了区直单位工资餐补助项目。主要包括:本年财政拨款安排 1418.0万元(收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款)。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“后勤综合保障经费”项目。
(1)项目概述。主要负责区机关大院内的治安保卫、环境卫生、绿化美化等工作,为大家创造一个温馨、安全、美化、舒心的工作环境。。
(2)立项依据。根据《关于将常年项目继续纳入财政预算的报告》。
(3)实施主体。谯城区机关事务管理中心。
(4)起止时间。2024 年 1月1日-2024 年 12 月 31 日。
(5)项目内容。通过实施机关后勤综合保障项目,进一步提升后勤综合保障质量,全力为区委、区政府提供优质的办公条件,安全卫生干净的办公环境和强有力的办公保障,确保区委、区政府正常运转,真正做好机关的“大管家”。
(6)年度预算安排。 财政拨款300 万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
后勤综合保障经费 |
|||||
主管部门及代码 |
谯城区人民政府办公室 |
实施单位 |
机关事务管理中心 |
|||
项目来源 |
延续项目 |
项目期 |
2024年1月-12月 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
300.0 |
||||
其中:财政拨款 |
300.0 |
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
为机关大院工作人员创造一个温馨、安全、美化、舒心的工作环境。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:环境卫生安全排查 |
每月4次 |
|||
… |
|
|||||
质量指标 |
指标1:基础设施维护安全性 |
98% |
||||
… |
|
|||||
时效指标 |
指标1:项目执行事件 |
2024年 |
||||
… |
|
|||||
成本指标 |
指标1:项目执行成本 |
300万元 |
||||
… |
|
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
… |
|
|||||
社会效益指标 |
指标1:创造良好的工资环境 |
95% |
||||
… |
|
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
… |
|
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
… |
|
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:群众满意度 |
95% |
|||
… |
|
(二)机关运行经费。
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年机关运行经费财政拨款预算674.2万元,比2023年预算减少65.68万元,下降9.7%,下降主要原因是厉行节约,减少经费支出。
(三)政府采购情况。
亳州市谯城区机关事务管理中心2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,亳州市谯城区机关事务管理中心共有车辆2辆,其中:应急保障用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年,亳州市谯城区机关事务管理中心7个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款1418万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问